







ออนไลน์ : 2
# | แผนการตรวจสอบภายในประจำปี | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 |
รายงานการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของ อบต. ห้วยสำราญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
![]() |
24 ธ.ค. 2564 | 295 |
2 |
แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง
![]() |
15 ธ.ค. 2564 | 265 |
3 |
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน
![]() |
1 ธ.ค. 2564 | 248 |
4 |
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
![]() |
1 ธ.ค. 2564 | 233 |
5 |
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน
![]() |
1 ธ.ค. 2564 | 276 |
6 |
แผนการตรวจสอบประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
![]() |
1 ต.ค. 2564 | 640 |
7 |
รายงานการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของ สำนักปลัด รอบ 12 เดือน (กันยายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
![]() |
30 ก.ย. 2564 | 218 |
8 |
รายงานการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของ กองช่าง รอบ 12 เดือน (กันยายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
![]() |
30 ก.ย. 2564 | 214 |
9 |
รายงานการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในของ กองคลัง รอบ 12 เดือน (กันยายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
![]() |
30 ก.ย. 2564 | 210 |
10 |
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
![]() |
14 พ.ค. 2564 | 387 |
11 |
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
![]() |
26 เม.ย. 2564 | 404 |
12 |
รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปี 2563
![]() |
19 เม.ย. 2564 | 603 |
ทั้งหมด 12 แถว : 1
- 1